8月23日下午消息,美團點評今日發(fā)布的2019年第二季度財報顯示,美團點評第二季度營收227億元,同比增長50.6%,市場預期219.08億元。第二季度盈利8.76億元,市場預期虧損14.5億元,去年同期虧損77億元。上半年收入418億元,去年同期263.5億元。上半年凈虧損5.57億元,去年同期虧損287.8億元。
餐飲外賣業(yè)務
其中,截至2019年6月30日止三個月,餐飲外賣業(yè)務交易金額為931億元,同比增長36.5%;餐飲外賣訂單量為21億筆,同比增加34.6%,每筆餐飲外賣業(yè)務訂單的平均價值同比增長1.4%。餐飲外賣業(yè)務變現率由13.1%同比上升至13.8%。
因此,餐飲外賣業(yè)務收入由2018年同期的89億元同比增長44.2%至128億元。餐飲外賣業(yè)務毛利由2018年同期的人民幣14億元增長102.8%至截至2019年6月30日止三個月的人民幣29億元,而毛利率由15.8%上升至22.3%。
到店、酒旅業(yè)務
財報顯示,到店、酒店及旅游業(yè)務收入52億元人民幣,同比增長42.8%;毛利為47億元人民幣,而毛利率則由90.8%輕微下降至88.8%,主要由于數據庫改進項目導致物業(yè)、廠房及設備折舊以及帶寬及服務器託管費增加以及增加網絡流量成本以支持在綫營銷收入增長。
財報披露,美團點評2019年第二季度到店、酒店及旅游業(yè)務的交易為513億元人民幣,同比增長20.7%;同時變現率由8.6%升至10.2%。
共享單車
共享單車方面,與截至2019年3月31日止三個月相比,截至2019年6月30日止三個月的經營虧損大幅收窄,主要歸功于截至2019年6月30日止三個月若干單車的使用期限已到期及不再產生任何折舊費用以及尚未大量投放新的替代單車而令折舊大幅減少。美團稱,繼續(xù)優(yōu)化定價策略,并開始適當增加若干城市的每次騎行費及每月訂購費。
新業(yè)務及其他
財報顯示,美團點評新業(yè)務及其他分部的收入由2018年同期的人民幣25億元增長85.1%至截至2019年6月30日止三個月的人民幣46億元。截至2019年6月30日止三個月,新業(yè)務及其他分部的毛利為人民幣421.1百萬元,由負值轉為正值。截至2019年6月30日止三個月,毛利率為9.1%,較2018年同期的負值76.4%有所改善。
“本季度,美團繼續(xù)保持強勁增長,首次實現公司整體盈利,這得益于我們在供給側和需求側的品牌滲透率不斷提升,帶動多個服務品類的業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長”,美團CEO王興表示,“我們將繼續(xù)聚焦‘Food+Platform’戰(zhàn)略,從更長期的視角,通過對戰(zhàn)略領域和技術創(chuàng)新的持續(xù)投入,為用戶提供更加豐富的消費場景,助力商家的業(yè)務增長和經營效率提升,帶動消費市場的持續(xù)繁榮,幫大家吃得更好,生活更好?!?/p>